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审计经理个人求职简历范文
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目前所在: | 东莞 | 年龄: | 31 |
籍贯: | 河南 | 国籍: | 中国 |
婚否: | 未婚 | 民族: | 汉族 |
身高: | 172 cm | 体重: | 65 kg |
简历求职意向
求职职位: | 审计经理/主管/财务总监/财务经理: | ||
工作经验/年: | 7 | 专业职称: | |
工作类型: | 均可 | 就职时间: | 一个月 |
期望薪资: | 12000--20000 | 求职地区: | 广州,东莞,深圳 |
工作履历
KEE集團 起止年月:2009-03-01 ~ 至今 | |
公司性质: | 外商独资所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业 |
担任职位: | 内控经理 |
工作描述: | 内控部主要负责公司内控制度的建立与推行、内部审计、协助财务总监进行财务管理,具体工作如下: (1)建立《采购与付款管理制度》、《销售与收款管理制度》、《仓库管理制度》、《外协加工管理制度》、《差旅费报销制度》、《费用性支出管理制度》、《关联企业账务处理制度》等内部控制制度,及董事会、监事会、股东大会、各委员会的议事规则。并有效的在集团内部予以推行;及风险管理体系的建立。 (2)开展集团员工舞弊调查、内控执行审计、财务核算审计、制度编制前的采购审计、销售审计、仓库管理审计、工程项目审计等专项审计业务。 (3)建立集团管理报表体系,编制集团合并管理报表,进行初步报表分析。 (4)建立健全集团内部审计与内部控制体系,并有效进行内控推行与内审业务。 (5)协助财务总监执行公司上市(IPO),协助KPMG审计师上市前的审计、尽职调查、内控评估等。 (6)董事会与高级管理层临时交办的工作。 |
离职原因: |
阳江市纳谷科技有限公司 起止年月:2007-12-01 ~ 2008-12-01 | |
公司性质: | 外商独资所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 审计经理 |
工作描述: | 1、建立菲浦(亚洲)体系内部审计部及各项内部审计管理规章制度,包括:内审在企业中的定位、人员配置、内部审计管理办法、内部审计具体作业规范及内部审计实务操作指南等; 2、根据公司实际运作情况,建立公司的内部管理控制制度(即内部控制制度之九大循环程序),并负责在菲浦(亚洲)下属各分公司的实施,并对其执行情况进行审计与改进; 3、负责对子公司财务状况与经营审计 4、配合公司战略管理需要,根据公司实际情况设定公司管理需要之管理报表,并要求各职能部门提交数据信息及分析。 5、根据公司内部控制制度之九大循环,重新修订公司之《核决权限表》,使其更具完整性、合理性 6、执行采购价格管制审计、存货与仓储管理审计、食堂管理审计及内控执行审计等专项审计工作。 |
离职原因: | 职业规划之地理选择 |
东莞市东茂集团 起止年月:2006-05-01 ~ 2007-12-01 | |
公司性质: | 民营企业所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 成本主管、审计负责人 |
工作描述: | 1、负责建立集团内部审计部门,包括内部审计机构的申请设立、部门规章制度的制定、人员的选定、技术培训以及内部审计章程的制定等; 2、负责公司内部控制制度之编制,包括销售收款循环、采购付款循环、生产管理循环、固定资产管理循环、计算机信息管理与系统维护循环、人力资源管理循环、财务管理制度等各循环资料之了解、编制及后续执行情况审计; 3、负责公司2007年度的预算编制的培训、进度制定与协调各职能部门认真完成本部门之预算编制工作,掌控预算总进度及部门进度; 4、负责对独立核算的部门推行金蝶ERP管理信息系统,并成功建立以系统管理为主体的内部控制制度; 5、负责集团公司部门目标管理制度的制定、对部门目标编制进行培训、协调部门编制目标之间的钩稽性,汇总各职能部门目标编制总目标,并对目标执行情况进行月度考核; 6、在审计工作的基础上执行成本管理,会同财务部门对公司成本费用支出进行成本形态分析,找出降低经营成本的机会,并制定改善措施,进行成本控制; 7、进行集团内部控制测试,依据内部控制有关管理规定,着重于各种控制要素及营运控制的合理性与执行性测试,测试中应用了风险管理、现状分析及改善建议等 |
离职原因: | 更多的学习机会 |
谷崧集团 起止年月:2004-03-01 ~ 2006-05-01 | |
公司性质: | 外商独资所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 成本会计、审计专员 |
工作描述: | 1、对公司内部控制制度中涉及的销售收款循环、采购付款循环、生产管理循环、人力资源管理循环、固定资产管理循环等进行独立审计。 2、依据年度审计计划或高级管理层的指示,进行各项例行性审计或专案审计,并独立编制审计报告,依审计报告即使对责任单位的改善情况进行追踪报告,辅导责任单位尽快解决实际问题。 3、依据公司实际运作情况,设计并改善各项作业的运作流程,以提高效率,降低企业经营风险与运营成本。 4、为各职能部门提供管理咨询服务,辅导各单位及时处理日常运作中出现的问题。 5、定期对公司各级主管和经办人员进行内部控制管理培训。 6、由内部审计部门主导,IT部门协助对集团公司华南地区三家子公司推行鼎新ERP系统,以控制管理的思维处理系统操作。 7、负责IPO阶段之成本重新结算,达成成本合理准确之结果。 |
离职原因: | 更多学习机会 |
教育简历
毕业学校: | 郑州大学 | ||
最高学历: | 本科获得学位: 学士学位 | 毕业时间: | 2004-07-01 |
所学专业: | 会计专业 | 第二专业: | 工商管理 |
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
2000-09-01 | 2004-07-01 | 郑州大学 | 会计专业 | 毕业证 | - |
2004-12-01 | 2005-03-01 | 德信诚培训中心 | iso9001、ISO14001 | 内审资格证书 | - |
2008-07-01 | 2008-08-01 | 深圳市高智文化传播有限公司 | 全面成本管理 | 合格证 | - |
2008-09-01 | 2010-07-01 | 南开大学 | 工商管理(网络教育) | - | - |
语言能力
外语: | 英语良好 | 粤语水平: | 一般 |
第二外语: | 无 | 国语水平: | 一般 |
简历自我评价
本人具有5年的大中型制造企业工作经验: 1、具有团队组建能力,能有效领导团队、发挥团队协作精神实现既定目标; 2、对环境的适应能力强,能够在各种环境与压力下工作; 3、具有初级领导能力,能够领导团队完成各种财务与内部审计的工作; 4、善于协调部门之间的、同事之间辑上下级之间的关系,促进工作之顺利开展; 5、具有刻苦耐劳的精神,积极进取,不断进行职业后续教育。
求职自我介绍参考
1、具有丰富的团队组建与扩充经验和内审管理与协调经验。 2、擅长例行性审计、专案审计,独立出具审计报告,进行风险评估,提出改善对策。 3、擅长企业预算编制、目标管理与绩效考核以及ERP系统的推行。 4、具有制造企业、来料加工企业的运作程序,擅长企业内部控制程序文件设计、建立、有效运作,达到预期效应。 5、扎实的财务会计、财务管理与成本管理的理论基础与丰富的内部审计实践工作经验。 6、熟练操作鼎新ERP、金蝶ERP系统 7、熟练操作财务系统之各种帐务处理,成本核算 8、已经通过CIA(国际注册内部审计师)考试课程的两门,并有望09年完全通过;
性格温和大方 有良好的个人修养及素质会办公软件 工作认真负责 诚实守信 能协调好同事关系有主见 较好的理解能力 有较好的语言交际能力 普通话标准
本人来自外地,毕业于08年,有两年的办公室文员工作经验,性格有点内向,做事特别认真,细心,上进心很强,为了追求梦想和减小未来家庭的经济负担,需找一份适合自己的工作,现在待业在家,急需上岗。
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